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        出口退稅辦稅流程,出口退稅辦稅流程

        發(fā)布時間:2024-09-14

        出口退稅辦稅流程,出口退稅辦稅流程
        出口退稅流程 1.出口貨物退(免)稅確認:出口企業(yè)必須在辦理《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》后30日內(nèi),或未取得進出口經(jīng)營權的生產(chǎn)企業(yè)首次出口業(yè)務之日起30日內(nèi),到當?shù)刂鞴芡硕惖亩悇諜C關辦理出口貨物退(免)稅確認手續(xù),納入出口退稅管理。二、采購出口企業(yè)在辦理退(免)稅申報時必須使用國稅局出口退稅申報軟件。三。確認出口銷售收入出口企業(yè)應當在貨物實際申報出口、取得提單并向銀行出示單據(jù)時,確認銷售收入的實現(xiàn)。生產(chǎn)企業(yè)還應在當期增值稅納稅申報表上反映出口收入的免退稅情況。出口企業(yè)必須到當?shù)囟悇諜C關領取江蘇省淮安市出口商品專用發(fā)票(出口專用),該發(fā)票將作為報關和報關的正式憑證。四。申報出口退(免)稅出口企業(yè)應當自貨物出口之日起90日內(nèi)(以報關單上注明的出口日期為準),向退稅部門申請辦理退(免)稅申報手續(xù)。因特殊情況不能按時申報的,必須在規(guī)定的退稅申報截止日期前向退稅機關提出延期退稅申報的書面申請,經(jīng)批準后提出延期退稅申請。逾期未申報未經(jīng)批準,或逾期未申報,不再接受申報的,應視同國內(nèi)納稅。(一)外貿(mào)企業(yè)退(免)稅申報1。發(fā)票認證:必須在取得增值稅專用發(fā)票后30日內(nèi)到當?shù)刂鞴芏悇諜C關進行認證;2.申報期:單據(jù)齊全后,可在申報系統(tǒng)進行退稅申報,每月可批量多次申報;(二)生產(chǎn)企業(yè)退(免)稅申報1。免稅申報:1)已認定免稅的生產(chǎn)企業(yè)在進行增值稅納稅申報前,還必須使用免退稅申報系統(tǒng)對免稅出口進行詳細申報,并將生成的免稅數(shù)據(jù)導入增值稅納稅申報系統(tǒng)。企業(yè)當月無出口收入的,必須進行免稅“零申報”,操作時不需要錄入免稅數(shù)據(jù),直接生成電子數(shù)據(jù)(空檔);新企業(yè)首次免稅申報時,“進料加工抵扣清單”中的所有數(shù)據(jù)將輸入“0”。2)免退稅數(shù)據(jù)導入后,還必須反映在當月的增值稅納稅申報表上。其中,“出口銷售”對應增值稅納稅申報表第7欄中的“免抵退稅出口貨物銷售”;出口產(chǎn)品稅率與退稅率有差異的,增值稅納稅申報表除反映出口銷售額外,還應反映“免抵退稅方式不得抵扣出口貨物進項稅額”,對應增值稅納稅申報表附表(表2)第18欄;2.單證齊全后,在退稅申報系統(tǒng)中生成電子數(shù)據(jù),進行退稅申報。申報期為每月15日前。五、領取退稅審批通知書一般情況下,生產(chǎn)企業(yè)可在申報退稅的次月初,在征收大廳退稅窗口領取《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物退稅審批通知書》,并根據(jù)通知書內(nèi)容進行相關賬務處理。不及物動詞辦理出口退稅:稅款繳納后請及時到征收大廳退稅窗口(縣國稅局)領取“收入退還書”。七。出口報關單的數(shù)據(jù)處理根據(jù)中華人民共和國國家稅務總局的規(guī)定,退稅審批必須使用報關單信息。對于企業(yè)來說,出口報關單的數(shù)據(jù)要做如下處理:1。貨物申報出口后,企業(yè)應及時登錄“中國電子口岸”(網(wǎng)址:www.chinaport.gov.cn)網(wǎng)站,進入“出口退稅”子系統(tǒng),查詢通關信息。查詢報關單通關信息后,他們可以及時從申報地海關拿到紙質(zhì)出口貨物報關單,通關信息可用于出口免稅申報的“免稅明細錄入”。2.數(shù)據(jù)提交。在“數(shù)據(jù)報送”菜單中,查詢報關單電子信息,與出口貨物紙質(zhì)報關單內(nèi)容進行核對,核對無誤后進行“數(shù)據(jù)報送”。以上數(shù)據(jù)將被退稅機關用于退稅審核。八。出口退稅的幾個注意時限?一個是“30天”。防偽稅控增值稅專用發(fā)票必須自開票之日起30日內(nèi)認證。第二個是“90天”。出口企業(yè)應當自貨物申報出口之日起90日內(nèi),向退稅部門申請辦理出口貨物退(免)稅手續(xù);購買國產(chǎn)設備的外商投資企業(yè)應自開具增值稅專用發(fā)票之日起90日內(nèi),向退稅部門申請退稅。三是“三個月”。企業(yè)出口貨物紙質(zhì)退稅憑證遺失或內(nèi)容填寫錯誤,按照有關規(guī)定可以補辦或變更的,經(jīng)申請批準后,可延期3個月申報。
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